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- file:第1201讲 货币资金内控及控制测试、重大错报风险、库存现金审计.mp4
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- folder:01.第一部分
- folder:05.第五编 完成审计工作与出具审计报告
- folder:04.第四编 对特殊事项的考虑
- folder:07.第七编 质量管理
- folder:02.第二编 审计测试流程
- folder:06.第六编 企业内部控制审计
- folder:03.第三编 各类交易和账户余额的审计
- folder:31.第七篇 审计程序篇——第五节 运用审计抽样
- folder:44.第十二篇 职业道德篇——第一节 事务所业务质量管理
- folder:20.第五篇 应对策略篇——第一节 总体应对策略
- folder:35.第八篇 特殊事项篇——第四节 其他特殊事项
- folder:38.第九篇 完成审计篇——第三节 完成底稿复核
- folder:14.第四篇 风险评估篇——第一节 风险评估概述
- folder:43.第十一篇 内控审计篇
- folder:03.第一篇 基础概念篇——第二节 审计基本要求
- folder:13.第三篇 计划审计篇——第五节 考虑集团审计(计划阶段)
- folder:25.第六篇 控制测试篇——第二节 企业内控及测试
分享时间 | 2024-11-28 |
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入库时间 | 2024-12-09 |
状态检测 | 有效 |
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